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    證券代碼:002168????
    關于延期披露會計差錯更正后經審計的財務報表 及審計報告的提示性公告
    來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 781天前 | 2251 次瀏覽 | 分享到:

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     

    一、基本情況

    深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)20224月28日召開的第七屆董事會第十九次會議、第七屆監事會第十二次會議審議通過《關于前期會計差錯更正的議案》,同意公司根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19——財務信息的更正及相關披露》(以下簡稱“《信息披露編報規則第19號》”)《企業會計準則第28——會計政策、會計估計變更和差錯更正》等的有關規定,對公司相關年度會計差錯事項進行更正。

    根據《信息披露編報規則第19號》等的有關規定,公司需聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對更正后的2019年財務報表進行全面審計并出具新的審計報告;對于其他差錯更正事項,公司需聘請會計師事務所執行專項鑒證并出具專項鑒證報告。公司已聘請大信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大信”)對上述差錯更正事項執行專項鑒證及審計工作,公司將自20224月30日起兩個月內完成會計差錯更正后經審計/鑒證的財務報告及審計報告的披露工作。

    具體內容詳見公司于2022年4月30日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于前期會計差錯更正的公告》(公告編號:2022-024)。

     

    二、進展情況

    由于差錯更正事項需要對2019年年度財務報表進行全面審計,相關審計實施工作量較大,公司及大信目前正在加快推進審計進度,預計最晚將在2022年7月30,完成相關審計報告或鑒證報告的披露工作。

    針對公司2020-2021年度審計報告保留意見中所涉及的事項,公司董事會及管理層正積極采取措施,爭取盡快消除上述不確定因素對公司的影響。

    公司鄭重提醒廣大投資者:《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網為公司選定的信息披露媒體,公司所有信息均以在上述媒體刊登的信息為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

     

    特此公告。

     

    深圳市惠程信息科技股份有限公司

             董事會

    二〇二二年六月三十日


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